授课讲师:专家
课程价格:4690
培训对象:

	课程意义:
	从中国未来经济发展方向看,经历了税收体制大幅变革的当今中国经济,正在或将会迎来更大范围税收法律和税收体制的完善。
	企业非专业经理人在工作中会常接触到各种税。在经历了诸如企业所得税、营改增的试点后,非专业经理会越发感到业务运营中存在的税务困惑。明确适用的税务知识已经成为他们知识体系的必要补充。
	课程结束后,学员将轻松地理解税收规定,了解企业的税务成本和涉税风险,从而助力提升企业的经营管理水平
	 
	课程大纲:
	
	1.中国税制改革热点问题
	* 增值税范围扩展
	* 企业所得税两税合一
	* 其他小税种法规变革
	* 从税法变革看税制改革者的改革思路和税收改革趋势和前景
	 
	2.企业两大主要税负
	* 什么是流转税,如何区分增值税和营业税
	* 营业税改增值税对企业有什么影响
	* 流转税会影响企业的利润吗
	* 什么是企业所得税,企业所得税应该如何计算
	* 为什么财务报表和税务申报表的利润会有差异,差异产生的原因是什么
	* 什么是企业财产行为税,企业主要涉及的财产行为税是什么
	* 什么是个人所得税,个人所得税是企业的税负吗
	 
	3.企业的日常经营活动中会产生哪些税务问题
	* 货物采购中会涉及哪些税收
	* 销售货物会涉及哪些税
	* 为什么没有销售也要交税
	* 销售退回、折让和折扣的纳税问题
	* 发票遗失该如何处理
	* 员工福利如何交税
	* 居民企业和非居民企业界定的涉税风险
	* 向境外付款为什么会有税的问题
	* 外籍人员会涉及中国个人所得税问题吗
	* 经济合同的签订、执行中应注意哪些税务问题
	 
	4.怎么做税务筹划
	* 什么是税务筹划
	* 为什么说税务筹划是一门艺术
	* 税务筹划的技巧和手段有哪些
	* 税务筹划需要哪些人员和部门参与
	 
	5.如何与税务机关打交道
	* 税务局内部的组织架构是怎样的
	* 为什么要分国税和地税
	* 税务局如何确定检查的目标
	* 如何应对税务的日常检查和专项检查
	* 如何控制企业的涉税风险
	 
6.我国税收制度改革的最新动向